公司內部審計都做什么
2020-04-02
初級會計職稱
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老師回答
公司內部審計主要工作:1、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議。協(xié)助政府審計部門和會計師事務所對公司的獨立審計活動。2、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權益。3、制定及執(zhí)行公司總體稅收籌劃方案,監(jiān)督方案執(zhí)行及定期匯報執(zhí)行情況。針對公司具備的各類稅收優(yōu)惠條件以及項目實際情況,提出項目稅務籌劃方案。4、制定公司稅務管理相關制度及監(jiān)督執(zhí)行,建立與稅務部門的良好關系。
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內部審計工作不屬于會計崗位。公司內部審計其實是公司最后最重要的一道關口,防范錯弊,將風險扼殺在搖籃中,對企業(yè)的長治久安是功不可沒的。這就
2022-02-18 13:41
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內部審計,是指由被審計單位內部機構或人員,對其內部控制的有效性、財務信息的真實性和完整性以及經營活動的效率和效果等開展的一種評價活動。外
2022-02-09 16:01
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內部審計工作不屬于會計崗位。會計崗位主要從事財務記賬工作;而內審不僅是財務方面的,還包括內控、績效、系統(tǒng)、組織架構等多個方面。良好的內控
2022-03-14 17:19
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公司內部審計不算會計,從范圍上說,會計崗位主要從事財務記賬工作;而內審不僅是財務方面的,還包括內控、績效、系統(tǒng)、組織架構等多個方面。檔案
2021-11-16 17:56
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內部審計的七大作用:1、評價內部控制的有效性。2、監(jiān)督內部控制的運行。3、提供管理咨詢服務。4、配合相關部門打擊腐敗行為。5、制止違紀行為,保
2020-07-17 16:33
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內部牽制制度旨在保障單位或企業(yè)內部各部門相互牽制、相互監(jiān)督;財產清查只是定期的核對財產物資,通過是否賬實相符,來檢查內部牽制制度的執(zhí)行情
2020-06-22 17:22
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每當月度終了時,企業(yè)應當將當月應該繳納但是尚未繳納或者多繳納的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入到“未交增值稅”明細科目中。
2023-06-28 17:06
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暫時性差異分為應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異,應納稅暫時性差異形成遞延所得稅負債,可抵扣暫時性差異形成遞延所得稅資產。
2023-06-28 17:06
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工業(yè)企業(yè)是指直接從事工業(yè)性生產經營活動(或勞務)的營利性經濟組織。
2023-06-28 17:06
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價外費用是指向購買方收取的除價款以外的各種費用、租金、補貼。
2023-06-28 17:06
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一般納稅人認定是指一般納稅人的資格認定。
2023-06-28 10:06
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流動資金是指企業(yè)流動資金情況。流動資金是流動資產的表現(xiàn)形式,即企業(yè)可以在一年內或者超過一年的一個生產周期內變現(xiàn)或者耗用的資產合計。
2023-06-28 10:06
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