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內(nèi)部財務審計內(nèi)容是什么

2020-07-11 審計師 508人瀏覽
老師回答
企業(yè)內(nèi)部財務審計是指由企業(yè)內(nèi)部審計機構或審計人員依照國家的法律法規(guī)、企業(yè)的管理制度對企業(yè)及所屬單位的財務管理和會計核算的合法、合規(guī)、相關內(nèi)控制度的健全、有效,以及財務信息的真實、正確進行審查和評價的獨立的經(jīng)濟監(jiān)督、評價活動。
一、內(nèi)部財務審計作用
1.內(nèi)部審計的制約和預防性作用
內(nèi)部審計通過對企業(yè)經(jīng)濟活動及其經(jīng)營管理制度的監(jiān)督檢查,對照同家的法律法規(guī)和企業(yè)的規(guī)章制度,按照審計工作規(guī)范,揭示企業(yè)的違法亂紀行為,維護企業(yè)的經(jīng)濟秩序。內(nèi)部審計部通過開展財務收支審計、財經(jīng)法紀審計、領導干部離任審計,發(fā)現(xiàn)問題,充分發(fā)揮審計的經(jīng)濟警察的特殊作用。這樣可以有效地保障同有資產(chǎn)的安全、完整,降低成本、增加效益。
2.促進企業(yè)改善經(jīng)營管理
企業(yè)通過內(nèi)部審計,可以促進企業(yè)改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益。通過財務收支審計和經(jīng)濟效益審計,發(fā)現(xiàn)影響財務成果和經(jīng)濟效益的各種因素,提出解決問題的措施,促進各種經(jīng)濟利益關系的正確協(xié)調和處理。不定期的開展對企業(yè)子公司、分公司的審計,規(guī)范下屬單位遵章守紀、正當經(jīng)營、依法辦事。
二、集團企業(yè)內(nèi)部財務審計的特性
1.內(nèi)部財務審計的內(nèi)向性。
集團企業(yè)內(nèi)部財務審計通常由集團財務部門、稽核(審計)部門組織人員完成。內(nèi)部審計的目的在于促進集團內(nèi)部公司經(jīng)營管理和經(jīng)濟效益的提高,因而內(nèi)部財務審計既要提供監(jiān)督、評價,更要提供咨詢、服務。
2.內(nèi)部財務審計程序相對簡化
由于內(nèi)部財務審計人員對本集團的情況比較熟悉,在組織實施審計時,審計程序可以相對簡化。一是內(nèi)部財務審計計劃可根據(jù)實際情況制定;二是內(nèi)部財務審計針對性比較強,許多資料和調查都可以依賴內(nèi)部審計人員的平時積累。
3.內(nèi)部財務審計的靈活性
內(nèi)部財務審計形式多樣、靈活,既可進行例行內(nèi)部財務審計又可以進行內(nèi)部財務專案(專項)審計;既可進行事后審計又可進行事前(事中)審計。內(nèi)部財務審計人員既可以根據(jù)需要,及時開展內(nèi)部財務審計;還可以通過日常了解,及時發(fā)現(xiàn)下屬公司管理中存在的問題或問題的苗頭,采取應對措施,糾正已經(jīng)出現(xiàn)和可能出現(xiàn)的問題。
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