個稅申報把以前沒做的申報進去,現(xiàn)對方申訴,稅務(wù)要把申報金額的4950繳納20%個人所得稅,賬務(wù)分錄如

比如個稅申報把以前的人沒做的人申報進去,現(xiàn)對方申訴,稅務(wù)要把申報金額的4950繳納20%的個人所得稅,帳務(wù)分錄如何處理

自同學(xué)
2021-10-12 14:57:59
閱讀量 220
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于個稅申報把以前沒做的申報進去,現(xiàn)對方申訴,稅務(wù)要把申報金額的4950繳納20%個人所得稅,賬務(wù)分錄如我的回答如下:

    同學(xué),你好。是什么原因沒有申報呢,一般來說,個人所得稅是代扣代繳的,由員工個人承擔(dān)的。


    以上是關(guān)于所得稅,個人所得稅申報相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-10-12 16:12:35
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    自同學(xué)學(xué)員追問
    我剛來公司,對人員不太了解,掛靠在公司的人員也有很多,8月銷售多,我讓別人把養(yǎng)老名單發(fā)我,他把以前的離職的都導(dǎo)出了,這人在廠時間短,19年的個稅申報也沒扳,8月我把這人個稅給報了,這人現(xiàn)申訴我公司,稅務(wù)協(xié)查,現(xiàn)讓補稅20%,分錄如何操作,是不個稅申報啟動更正,直接刪掉那人呢
    2021-10-12 16:19:55
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    同學(xué),你好。現(xiàn)在的問題是這個人19年沒有申報個稅,一般來說,未達到起征點,也需要申報個稅,因為稅務(wù)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)這個問題了,現(xiàn)在也沒有必要做更正申報。建議和專管員溝通一下,怎么妥善處理這個問題。稅務(wù)局現(xiàn)在讓你們按照20%補稅,計入“營業(yè)外支出”吧。

    2021-10-12 16:34:31
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    自同學(xué)學(xué)員追問
    那人說當(dāng)分紅處理,以后少交分紅一樣,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金 借:未分配利潤 貸:應(yīng)付利潤嗎
    2021-10-12 17:24:14
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    同學(xué),你好。分紅的賬務(wù)處理:借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)付股利;借:應(yīng)付股利,貸:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅。

    2021-10-12 17:30:14
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    自同學(xué)學(xué)員追問
    借應(yīng)付職工薪酬4950 貸銀行存款4950 借:利潤分配-未分配利潤990,貸:應(yīng)付股利990;借:應(yīng)付股利990,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅990,這樣行嗎
    2021-10-12 18:25:52
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    同學(xué),你好。借:利潤分配-未分配利潤4950,貸:應(yīng)付股利4950;借:應(yīng)付股利4950,貸:銀行存款3960,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得990。

    2021-10-13 09:46:43
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    自同學(xué)學(xué)員追問
    這個就當(dāng)分紅,不當(dāng)工資怎么處理嗎,還有個稅當(dāng)分紅4950怎么報,是在個稅系統(tǒng)嗎
    2021-10-13 10:17:18
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    同學(xué),你好。前面你這邊提到,專管員讓你們當(dāng)分紅處理,所以上面就是分紅的會計分錄,是的,分紅的個稅也是在自然人客戶端進行申報。

    2021-10-13 13:39:39
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其他回答

  • C同學(xué)
    一般納稅人企業(yè)去年的印花稅沒有申報繳納,打算這個月補申報繳納,如何做賬,會計分錄怎么做?
    • 谷老師
      借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-印花稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)交稅費-印花稅 貸:銀行存款
    • C同學(xué)
      老師,是去年的實收資本印花稅未申報繳納,做法也是這樣嗎?
    • 谷老師
      是的,會計分錄是一樣的
  • 月同學(xué)
    個人所得稅如何進行申報繳納
    • 胡老師
      登錄自然人稅收管理系統(tǒng),點擊個人所得稅申報表,根據(jù)單位職工工資情況填寫在相應(yīng)欄次,然后申報扣繳稅款。
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