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我司支付某個(gè)人一筆勞務(wù)所得,該個(gè)人至稅局代開發(fā)票是否可以代開增值稅專用發(fā)票?
關(guān)于企業(yè)向非關(guān)聯(lián)自然人借款利率最高不超過多少可稅前列支? 自然人獲得的這部分利息收入是否要交增值稅和個(gè)稅?
我司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在增值稅免稅月銷售額提高了,相應(yīng)的附加稅費(fèi)是否也免征?
我公司銷售的產(chǎn)品是金精礦,對于含金的產(chǎn)品是否免征增值稅?是否生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易企業(yè)都可 以享受免征增值稅?
我司承租某個(gè)人的一處房產(chǎn),月租金為 40000 元/月,一次性支付了 2 年的房租。我司要求該 個(gè)人至稅局代開發(fā)票,但是開具的發(fā)票,稅率一欄顯示免稅。請
我司為一般納稅人,2016 年 1 月采購了一批貨物,當(dāng)月取得增值稅專用發(fā)票。由于財(cái)務(wù)人員突 然離職,并且未辦理任何交接,導(dǎo)致該發(fā)票已認(rèn)證未申報(bào)抵扣
我司為一般納稅人,員工出差,由于天氣原因做了機(jī)票改簽,并取得了改簽的行程單。該改簽 后的行程單,單獨(dú)列明了改簽費(fèi)部分。請問對于改簽以后的行程單如何計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)?
我司為一般納稅人,2016 年 1 月采購了一批貨物,當(dāng)月取得增值稅專用發(fā)票。由于財(cái)務(wù)人員突 然離職,并且未辦理任何交接,導(dǎo)致該發(fā)票已認(rèn)證未申報(bào)抵扣。請問,對于該專票是否無法再 進(jìn)行抵扣?
我司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在增值稅免稅月銷售額提高了,相應(yīng)的附加稅費(fèi)是否也免征?
我們公司委托其他公司進(jìn)行一項(xiàng)研發(fā),但是研發(fā)失敗了,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
企業(yè)發(fā)放給居民個(gè)人員工工作服洗補(bǔ)費(fèi),文化宣傳費(fèi),保密費(fèi)等,員工需要交個(gè)稅嗎?另外員工的這個(gè)收入算工資薪金所得還是其他所得?
我公司支付了一個(gè)作家的稿酬所得,由于該作家不是我公司的員工,而是按照文章支付對方稿酬,那么我司支付給對方的稿酬所得是否需要對方繳納增值稅?