計(jì)提對(duì)應(yīng)的增值稅及附加稅,增值稅是9000 ,對(duì)應(yīng)附加稅是900嗎?

招待所上報(bào)的全年?duì)I業(yè)收人中,少記了營(yíng)業(yè)收人300 000元和1月份出租倉庫取得的租金100000元。(均不含增值稅) 已知:城建稅7%,教育費(fèi)附加3%。上述業(yè)務(wù)不考慮房產(chǎn)稅、地方教育附加。 老師,這個(gè)部分企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額咋算

劉同學(xué)
2021-11-03 23:27:51
閱讀量 263
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于計(jì)提對(duì)應(yīng)的增值稅及附加稅,增值稅是9000 ,對(duì)應(yīng)附加稅是900嗎?我的回答如下:

    敬愛的學(xué)員朋友:

           少記營(yíng)業(yè)收入300000 調(diào)增300000   少記出租倉庫租金 100000  調(diào)增所得100000  少記租金  計(jì)提對(duì)應(yīng)的增值稅及附加稅  增值稅 100000*0.0*=9000  對(duì)應(yīng)附加稅9000*0.1=900   所以調(diào)增所得300000+100000-900=299100                                                                                                                                   


    以上是關(guān)于稅,附加稅相關(guān)問題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-11-04 09:45:53
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其他回答

  • 瞳同學(xué)
    應(yīng)按照實(shí)際繳納的增值稅計(jì)提附加而不是應(yīng)該繳納的增值稅計(jì)提附加,對(duì)吧
    • 吳老師
      您好!怎么說呢,一般來講,你說的這2個(gè)應(yīng)該是一致的。
    • 瞳同學(xué)
      前面那個(gè)會(huì)計(jì)賬上計(jì)提的增值稅有問題,跟銀行繳納的不一致
    • 吳老師
      您好!是多計(jì)提了還什么問題?
    • 瞳同學(xué)
      多計(jì)提了。。
    • 吳老師
      你好!如果多計(jì)提了,就按實(shí)際繳納的來計(jì)提附加稅
  • A同學(xué)
    增值稅附加是應(yīng)交增值稅附加,也就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)后再計(jì)提附加是嗎?
    • 俞老師
      增值稅附加稅就是城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,他們3個(gè)稅根據(jù)繳納的增值稅來計(jì)提,增值稅乘以稅率,稅率分別是7%,3%,2%。
    • A同學(xué)
      一般納稅人的話,是全部銷項(xiàng)都要計(jì)提,還是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)后?
    • 俞老師
      全部銷項(xiàng)都要計(jì)提?增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額
  • @同學(xué)
    老師您好!對(duì)于繳稅這塊有點(diǎn)不清楚,當(dāng)月的應(yīng)交稅費(fèi),當(dāng)月要計(jì)提是吧?下個(gè)月繳的時(shí)候做做,計(jì)提的增值是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅 附加稅計(jì)提:借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 教育附加費(fèi) 地方附加費(fèi) 對(duì)嗎?繳的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅 稅費(fèi)-城建稅 教育附加費(fèi) 地方附加費(fèi)應(yīng)付貸:銀行存款 是這樣嗎老師
    • 全老師
      同學(xué)你好,增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅; 其他分錄是對(duì)的;
    • @同學(xué)
      老師我之前沒計(jì)提在12月份補(bǔ)提計(jì)可以嗎
    • 全老師
      同學(xué)你好,是可以的;
    • @同學(xué)
      老師是不是可以就做第二筆就可以了,不要前面那筆
    • 全老師
      我知道了老師,如果不先轉(zhuǎn)出銷進(jìn)項(xiàng),科目里就會(huì)有余額
    • @同學(xué)
      同學(xué)你好,如果不先轉(zhuǎn)出銷進(jìn)項(xiàng),科目里就會(huì)有余額——是的;
    • 全老師
      企業(yè)所得稅是不是也要在年計(jì)提
    • @同學(xué)
      同學(xué)你好,是的,是在年末計(jì)提;
    • 全老師
      明白了老師!?。?!謝謝?。?!
    • @同學(xué)
      不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快
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